職位描述
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職位描述:
崗位職責:
1、搭建公司總部及對下屬公司的風險控制和內部審計架構體系,制定風控和內審的制度流程。
2、對公司各項管理類、業務類的內部控制制度流程規定,在制度流程下發之前進行復核、協調相關部門實際運行過程中薄弱環節及漏洞的修訂、對制度流程執行情況進行審計。
3、協助對公司擬投資的項目進行事前盡調審計、重大投資項目的重大經營管理情況進行風險監控,及時發現風險并采取預警措施。
4、組織對公司總部及下屬公司各方面經營管理情況進行定期的、全面的常規審計,資金及資產安全進行風險監控。
5、根據公司在特定管理方面、內控流程、業務項目等存在的普遍或特殊問題,以及根據公司管理層的要求,對特定項目進行專項的審計,對公司的被投資項目進行專項審計。
6、完成領導交辦的其他任務。
任職資格要求:
1、財務、會計、審計相關專業,本科以上學歷,具有中級以上審計師或注冊會計師資格。
2、六年以上大型集團公司財務、審計工作經驗或會計師事務所審計工作經驗。
3、精通國家財稅法律規范、國家財務核算業務,具有優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;
4、了解審計領域的發展趨勢,掌握國際最新審計理論和方法,諳熟公司財務會計、審計、稅務等業務的全套流程;
5、具有良好的溝通協調能力、監控能力、規范導向能力。
崗位職責:
1、搭建公司總部及對下屬公司的風險控制和內部審計架構體系,制定風控和內審的制度流程。
2、對公司各項管理類、業務類的內部控制制度流程規定,在制度流程下發之前進行復核、協調相關部門實際運行過程中薄弱環節及漏洞的修訂、對制度流程執行情況進行審計。
3、協助對公司擬投資的項目進行事前盡調審計、重大投資項目的重大經營管理情況進行風險監控,及時發現風險并采取預警措施。
4、組織對公司總部及下屬公司各方面經營管理情況進行定期的、全面的常規審計,資金及資產安全進行風險監控。
5、根據公司在特定管理方面、內控流程、業務項目等存在的普遍或特殊問題,以及根據公司管理層的要求,對特定項目進行專項的審計,對公司的被投資項目進行專項審計。
6、完成領導交辦的其他任務。
任職資格要求:
1、財務、會計、審計相關專業,本科以上學歷,具有中級以上審計師或注冊會計師資格。
2、六年以上大型集團公司財務、審計工作經驗或會計師事務所審計工作經驗。
3、精通國家財稅法律規范、國家財務核算業務,具有優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;
4、了解審計領域的發展趨勢,掌握國際最新審計理論和方法,諳熟公司財務會計、審計、稅務等業務的全套流程;
5、具有良好的溝通協調能力、監控能力、規范導向能力。
工作地點
地址:北京海淀區北京


職位發布者
HR
北京北大青鳥新能源科技有限公司

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其他
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1000人以上
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公司性質未知
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北京大學東門北大青鳥樓a座408室